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【单位预算】 岳阳市纪委市监委案件管理中心2026年度单位预算

目    录

  第一部分 2026年单位预算说明

  第二部分 2026年单位预算公开表格

  1、收支总表

  2、收入总表

  3、支出总表

  4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

  5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

  6、财政拨款收支总表

  7、一般公共预算支出表

  8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

  9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

  10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

  11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

  12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

  13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

  14、一般公共预算“三公”经费支出表

  15、政府性基金预算支出表

  16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

  17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

  18、国有资本经营预算支出表

  19、财政专户管理资金预算支出表

  20、专项资金预算汇总表

  21、项目支出绩效目标表

  22、单位整体支出绩效目标表

  23、一般公共预算基本支出表

  注:以上单位预算公开报表中,空表表示本单位无相关收支情况。

  第一部分 2026年部门预算说明

  一、单位基本概况

  (一)职能职责

  岳阳市纪委市监委案件管理中心为岳阳市纪委市监委机关下设的二级机构,为正科级公益一类事业单位。负责为监督执纪问责和监督调查处置提供必要的场所和安全管理、后勤保障服务等。

  (二)机构设置

  内设科室1个,办公室。在编在岗人数,11人。

  二、单位预算单位构成

  本单位预算仅含本级预算。

  三、单位收支总体情况

  本单位2026年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。

  (一)收入预算

  包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年度本单位收入预算2209.85万元,其中,一般公共预算拨款2209.85万元,政府性基金预算资金0.00万元(所以公开的附件17为空),国有资本经营预算资金0.00万元(所以公开的附件18为空),财政专户管理资金0.00万元(所以公开的附件19为空),上级补助收入资金0.00万元,事业单位经营收入资金0.00万元,上年结转结余0.00万元。(数据来源见表2)本单位2026年收入较去年减少13.9万元,主要是因为落实过紧日子要求。

  (二)支出预算

  2026年本单位支出预算2209.85万元,其中,201一般公共服务支出2177.48万元,208社会保障和就业支出17.96万元,210卫生健康支出3.02万元,221住房保障支出11.39万元,支出较去年减少13.9万元,主要是因为落实过紧日子要求。

  四、一般公共预算拨款支出预算

  2026年一般公共预算拨款支出预算2209.85万元,其中,201一般公共服务支出2177.48万元,占98.54%;208社会保障和就业支出17.96万元,占0.81%;210卫生健康支出3.02万元,占0.14%;221住房保障支出11.39万元,占0.52%;具体安排情况如下:

  (一)基本支出:2026年基本支出年初预算数为155.45万元(数据来源见表23),是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

  (二)项目支出:2026年项目支出年初预算数为2054.40万元(数据来源见表20),是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业发展资金等。其中:2026年案管中心工作经费专项支出2050.00万元,主要用于留置点为办案提供后勤保障服务所产生的相关开支,2026年其他运转经费专项支出4.40万元,主要用于其他办案支出方面。

  五、政府性基金预算支出

  2026年度本单位无政府性基金安排的支出,所以公开的附件15-17(政府性基金预算)为空。

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  本单位2026年机关运行经费当年一般公共预算拨款14.84万元(数据来源见表12),比上一年增加1.15万元,增加8.4%。主要原因是新增1名工作人员,相关公用经费增加。

  (二)“三公”经费预算

  本单位2026年“三公”经费预算数0.00万元(数据来源见表14),其中,公务接待费0.00万元,因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置及运行费0.00万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费0.00万元)。2026年三公经费预算较上年增加0万元,主要原因是无变动。

  (三)一般性支出情况

  2026年度本单位未计划安排会议、培训,未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

  (四)委托业务费情况

  本单位2026年本级委托业务费0万元,比上年预算减少100万元,下降100%,主要原因是科目使用调整,原委托业务费项目改用劳务费科目支付。

  (五)政府采购情况

  本单位2026年政府采购预算总额1860万元,其中工程类10万元,货物类1300万元,服务类550万元。

  (六)国有资产占有使用及新增资产配置情况

  截至上年底,本单位共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

  2026年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

  (七)预算绩效目标说明

  本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年单位整体支出绩效目标的金额为2209.85万元,其中,基本支出155.45万元,项目支出2054.40万元,详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-22。

  七、名词解释

  1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  第二部分 2026年单位预算公开表格

  1、收支总表

  2、收入总表

  3、支出总表

  4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

  5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

  6、财政拨款收支总表

  7、一般公共预算支出表

  8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

  9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

  10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

  11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

  12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

  13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

  14、一般公共预算“三公”经费支出表

  15、政府性基金预算支出表

  16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

  17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

  18、国有资本经营预算支出表

  19、财政专户管理资金预算支出表

  20、专项资金预算汇总表

  21、项目支出绩效目标表

  22、单位整体支出绩效目标表

  23、一般公共预算基本支出表

  注:以上单位预算公开报表中,空表表示本单位无相关收支情况。

2026年度岳阳市纪委监委案管中心预算公开表.xlsx