目 录
第一部分 湘阴县纪委监委单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 湘阴县纪委监委2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 湘阴县纪委监委2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名称解释
第一部分 湘阴县纪委监委单位概况
一、部门职责
中共湘阴县纪律检查委员会和湘阴县监察委员会合署办公,实行两块牌子、一套班子的工作机制。主要职责:依照党的章程、其他党内法规和法律履行相关职责;负责全县党的纪律检查和全县监察工作;组织协调、综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作等相关工作,并在县委领导下组织开展巡察工作;完成交办的其他事项。
二、机构设置
根据编委核定,我委内设科室13个,所属事业单位1个。
内设科室分别是办公室、组织部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一、二、三、四、五、六纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室。所属事业单位是廉政教育中心。
纳入2020年度部门决算编制范围的包括湘阴县纪委监委本级、下属事业单位廉政教育中心和中共湘阴县委巡察工作领导小组办公室。
第二部分 湘阴县纪委监委2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表
部门:湘阴县纪委监委 万元
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
||
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1849.65 |
一、一般公共服务支出 |
13 |
1849.65 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
二、外交支出 |
14 |
||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
15 |
||
四、上级补助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
16 |
||
五、事业收入 |
5 |
五、教育支出 |
17 |
||
六、经营收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
18 |
||
七、附属单位上缴收入 |
7 |
七、其他支出 |
19 |
675.26 |
|
八、其他收入 |
675..26 |
||||
本年收入合计 |
8 |
2524.91 |
本年支出合计 |
20 |
2524.91 |
使用非财政拨款结余 |
9 |
结余分配 |
21 |
||
年初结转和结余 |
10 |
年末结转和结余 |
22 |
||
11 |
23 |
||||
总计 |
12 |
2524.91 |
总计 |
24 |
2524.91 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
二、收入决算表
公开02表
部门:湘阴县纪委监委 万元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
合计 |
2524.91 |
1849.65 |
675.26 |
||||||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
6 |
6 |
||||||
2011101 |
行政运行 |
723.51 |
723.51 |
||||||
2011102 |
一般行政管理事务 |
170.35 |
170.35 |
||||||
2011103 |
机关服务 |
24.95 |
24.95 |
||||||
2011150 |
事业运行 |
335 |
335 |
||||||
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
305.14 |
305.14 |
||||||
2013301 |
行政运行 |
32 |
32 |
||||||
2020999 |
其他一般公共服务支出 |
15.32 |
15.32 |
||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
105.03 |
105.03 |
||||||
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.19 |
0.19 |
||||||
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
4.16 |
4.16 |
||||||
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
49.23 |
49.23 |
||||||
2210201 |
住房公积金 |
78.77 |
78.77 |
||||||
2299901 |
其他支出 |
675.26 |
675.26 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
三、支出决算表
公开03表
部门:湘阴县纪委监委 万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
合计 |
2,524.91 |
1427.27 |
1097.64 |
||||||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
6 |
6 |
||||||
2011101 |
行政运行 |
723.51 |
723.51 |
||||||
2011102 |
一般行政管理事务 |
170.35 |
170.35 |
||||||
2011103 |
机关服务 |
24.95 |
24.95 |
||||||
2011150 |
事业运行 |
335 |
335 |
||||||
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
305.14 |
233.07 |
72.07 |
|||||
2013301 |
行政运行 |
32 |
32 |
||||||
2020999 |
其他一般公共服务支出 |
15.32 |
15.32 |
||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
105.03 |
105.03 |
||||||
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.19 |
0.19 |
||||||
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
4.16 |
4.16 |
||||||
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
49.23 |
49.23 |
||||||
2210201 |
住房公积金 |
78.77 |
78.77 |
||||||
2299901 |
其他支出 |
675.26 |
675.26 |
||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:湘阴县纪委监委 万元
收入 |
支出 |
|||||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1849.65 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
1849.65 |
1849.65 |
||
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
二、外交支出 |
15 |
|||||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
16 |
|||||
4 |
四、公共安全支出 |
17 |
||||||
5 |
五、教育支出 |
18 |
||||||
6 |
六、科学技术支出 |
19 |
||||||
7 |
七、其它支出 |
20 |
||||||
本年收入合计 |
8 |
1849.65 |
本年支出合计 |
21 |
1849.65 |
1849.65 |
||
年初财政拨款结转和结余 |
9 |
年末财政拨款结转和结余 |
22 |
|||||
一般公共预算财政拨款 |
10 |
23 |
||||||
政府性基金预算财政拨款 |
11 |
24 |
||||||
国有资本经营预算财政拨款 |
12 |
25 |
||||||
总计 |
13 |
1849.65 |
总计 |
26 |
1849.65 |
1849.65 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:湘阴县纪委监委 万元
项目 |
本年支出 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
合计 |
1849.65 |
1427.27 |
422.38 |
||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
6 |
6 |
||
2011101 |
行政运行 |
723.51 |
723.51 |
||
2011102 |
一般行政管理事务 |
170.35 |
170.35 |
||
2011103 |
机关服务 |
24.95 |
24.95 |
||
2011150 |
事业运行 |
335 |
335 |
||
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
305.14 |
233.07 |
72.07 |
|
2013301 |
行政运行 |
32 |
32 |
||
2020999 |
其他一般公共服务支出 |
15.32 |
15.32 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
105.03 |
105.03 |
||
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.19 |
0.19 |
||
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
4.16 |
4.16 |
||
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
49.23 |
49.23 |
||
2210201 |
住房公积金 |
78.77 |
78.77 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:湘阴县纪委监委 万元
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
||
301 |
工资福利支出 |
1079.91 |
302 |
商品和服务支出 |
643.15 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|||
30101 |
基本工资 |
428.84 |
30201 |
办公费 |
42.41 |
309 |
资本性支出(基本建设) |
|||
30102 |
津贴补贴 |
125.94 |
30202 |
印刷费 |
30.37 |
310 |
资本性支出 |
|||
30103 |
奖金 |
60.00 |
30203 |
咨询费 |
0.7 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|||
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31002 |
办公设备购置 |
|||||
30107 |
绩效工资 |
30205 |
水费 |
2.11 |
31003 |
专用设备购置 |
||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
173.09 |
30206 |
电费 |
24.75 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
30109 |
职业年金缴费 |
31 |
30207 |
邮电费 |
1.91 |
31006 |
大型修缮 |
|||
30110 |
职工基本医疗保障缴费 |
68.39 |
30208 |
取暖费 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
||||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
44.31 |
31008 |
物资储备 |
||||
30112 |
其他社会保障缴费 |
10.76 |
30211 |
差旅费 |
52.15 |
31009 |
土地补偿 |
|||
30113 |
住房公积金 |
169.92 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
31010 |
安置补助 |
||||
30114 |
医疗费 |
0 |
30213 |
维修(护)费 |
15.55 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|||
30199 |
其他工资福利支出 |
11.96 |
30214 |
租赁费 |
0.6 |
31012 |
拆迁补偿 |
|||
303 |
对个人和家庭的补助 |
30215 |
会议费 |
5.95 |
31013 |
公务用车购置 |
||||
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
6.91 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||||
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
2 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||||
30303 |
退职(役)费 |
30218 |
专用材料费 |
301022 |
无形资产购置 |
|||||
30304 |
抚恤金 |
30225 |
专用燃料费 |
311 |
对企业补助(基本建设) |
|||||
30305 |
生活补助 |
30226 |
劳务费 |
312 |
对企业补助 |
|||||
30306 |
救济费 |
30227 |
委托业务费 |
对社会保障基金补助 |
||||||
30307 |
医疗费补助 |
30228 |
工会经费 |
62.65 |
31202 |
对社会保障基金补助 |
||||
30308 |
助学金 |
30229 |
福利费 |
31303 |
补充全国社会保障基金 |
|||||
30309 |
奖励金 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
19.68 |
399 |
其他支出 |
||||
30310 |
个人农业生产补贴 |
30239 |
其他交通费用 |
|||||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
30240 |
税金及附加费用 |
|||||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
35.29 |
||||||||
人员经费合计 |
1079.91 |
公用经费合计 |
347.35 |
|||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:湘阴县纪委监委 万元
预算数 |
决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
||||
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
23.5 |
21 |
21 |
2.5 |
21.68 |
19.68 |
19.68 |
2 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:湘阴县纪委监委 万元
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||||||
公开09表 |
||||||||||
部门:湘阴县纪委监委 |
单位:万元 |
|||||||||
项 目 |
本年支出 |
|||||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||||
合计 |
||||||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||||||
第三部分 湘阴县纪委监委2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入决算总计2524.91万元,支出决算总计2524.91万元。具体情况如下: 2020年财政拨款收入决算1849.65万元,其他收入675.26万元;2020年支出决算总计2524.91万元,其中基本支出1427.27万元,项目支出1097.64万元,当年结余0万元。
与2019年度相比,收入决算减少21.36万元,同比下降0.85%,主要原因是人员进出,收入略有下降。
与2019年度相比,支出决算减少21.36元,同比下降0.85%,主要原因是人员进出,支出略有下降。
二、收入决算情况说明
2020年度收入决算总计2524.91万元,其中:财政拨款收入1849.65万元,占2020年度收入决算73.26%;其他收入675.26万元,占2020年度收入决算26.74%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出决算总计2524.91万元,其中:基本支出1427.27万元,占2020年度支出决算56.53%;项目支出1097.64万元,占2020年度支出决算43.47%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入决算1849.65万元,2020年度财政拨款支出决算1849.65万元。
与2019年度相比,减少263.29万,同比下降14.23%,主要原因是人员进出,相关经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
一般公共预算财政拨款支出决算1849.65万元,占2020年度支出决算73.26%。与2019年度相比,支出决算减少263.29万元,同比下降14.23%,主要原因是减少了财政拨款的项目支出。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
一般公共预算财政拨款支出决算1849.65万元,其中:基本支出1427.27万元,占一般公共预算财政拨款支出决算77.16%;项目支出422.38万元,占一般公共预算财政拨款支出决算22.84%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
一般公共预算财政拨款支出决算1849.65万元,比年初预算数增加10万元,主要原因是工作需要。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出决算1427.27万元,其中:人员经费1079.91万元,占比75.66%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等;公用经费347.35万元,占比24.34%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
“三公”经费财政拨款支出预算为23.5万元,支出决算为21.68万元,完成预算的92.26%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为2.5万元,支出决算为2万元,完成预算的80%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,有效控制了“三公经费”的支出。与上年相比减少0.1万元,减少5%,减少的主要原因是厉行节约,有效控制了“三公经费”的支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为21万元,支出决算为19.68万元,完成预算的93.71%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,有效控制了“三公经费”的支出,与上年相比减少0.44万元,减少2.24%,减少的主要原因是厉行节约,有效控制了“三公经费”的支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算2万元,占9.23%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算19.68万元,占90.77%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2、公务接待费支出决算为2万元,全年共接待来访团组24个、来宾146人次,主要是公务发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为19.68万元,其中:公务用车购置费0万元,更新公务用车0辆。公务用车运行维护费19.68万元,主要是车辆燃料、维修和过桥过路费等支出,截至2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
湘阴县纪委监委2020年度无政府性基金预算收入和支出。
九、关于机关运行经费支出说明
2020年度机关运行经费支出347.35万元,与2019年度相比,机关运行经费支出减少19.56万元,同比下降5.63%,主要原因是:通过严格管理,机关运行经费较2019年有所下降。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费5.95万元,用于召开工作会议,人数108人,内容为纪检监察工作;开支培训费6.91万元,用于开展纪检监察业务培训,人数108人,内容为纪检监察业务;举办节庆、晚会、论坛、赛事等次活动,开支0万元。
十一、政府采购支出情况。
本部门2020年度政府采购支出总额11.65万元,其中:政府采购货物支出11.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日,本单位共有车辆3辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备1台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十三、关于2020年度预算绩效情况说明
2020年度我单位共有4个专项资金项目,分别是①乡镇纪检监察组织专项工作经费、乡镇纪检监察干部办案补贴40万元;②纪检工作经费107万元;③一体化建设专项经费88万元;④巡察专项经费100万元。我单位严格按相关要求规范财政资金管理,强化支出责任,保证了专项资金的使用效益。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指部门(单位)本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入:单位取得的除上述收入以外的各项收入。
六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
七、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。
九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。