目 录
第一部分 2022年部门预算说明
第二部分 2022年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
23、一般公共预算基本支出表
注:以上单位预算公开报表中,空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
根据《中共岳阳市纪律检查委员会、岳阳市监察委员会机关职能配置、内设机构和人员编制规定》,市纪委与市监委合署办公,实行一套工作机构、两个机关名称,履行党的纪律检查和国家监察两项职责。
(二)机构设置
市纪委市监委设置19个副处级内设机构和2个正科级内设机构。19个副处级机构:综合部门4个,即办公室、组织部、宣传部、调研法规室;监督执纪部门15个,即党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第十纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室。2个正科级内设机构:信息技术保障室、财务科。机关党委、机关纪委按照章程设置,机关工会、离退休人员管理服务科按相关规定设置。
市委巡察办是中共岳阳市委巡察工作领导小组的日常办事机构,作为市委工作机关,为正处级,设在中共岳阳市纪律检查委员会。主要负责:传达贯彻中央、省委、市委、市委巡察工作领导小组的决策和部署;承担巡察工作有关的政策研究、制度建设等工作;统筹协调指导市委巡察组开展工作;协调指导县市区党委开展巡察等工作。设置3个正科级内设机构:综合联络科、巡察科、督办科。
市纪委市监委机关下设案件管理中心,为正科级公益一类事业单位。负责为监督执纪问责和监督调查处置提供必要的场所和安全管理、后勤保障服务等。
市纪委市监委设置26个派驻纪检监察组:驻市委办公室纪检监察组、驻市委组织部纪检监察组、驻市委宣传部纪检监察组、驻市委政法委员会纪检监察组、驻市委统一战线工作部纪检监察组、驻市人大机关纪检监察组、驻市人民政府办公室纪检监察组、驻市政协机关纪检监察组、驻市发展和改革委员会纪检监察组、驻市农业农村局纪检监察组、驻市工业和信息化局纪检监察组、驻市交通运输局纪检监察组、驻市住房和城乡建设局纪检监察组、驻市城市管理和综合执法局纪检监察组、驻市民政局纪检监察组、驻市卫生健康委员会纪检监察组、驻市财政局纪检监察组、驻市市场监督管理局纪检监察组、驻市自然资源和规划局纪检监察组、驻市水利局纪检监察组、驻市人民政府国有资产监督管理委员会纪检监察组、驻市人力资源和社会保障局纪检监察组、驻市教育体育局纪检监察组、驻市公安局纪检监察组、驻市人民检察院纪检监察组、驻市中级人民法院纪检监察组。派驻纪检监察组均设置内设机构综合科。
市纪委市监委派驻纪检监察组履行纪检、监察两项职能。派驻机构对派驻它的机关负责,接受其直接领导。派驻机构按照干部管理权限和派驻它的机关的授权履行监督、执纪、问责和监督、调查、处置职责。驻在部门具有行业管理职能的,派驻机构可以根据授权对驻在单位管理的行业、系统实施党内监督和国家监察。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:
1、中共岳阳市纪律检查委员会本级(含市委巡察办)
2、岳阳市纪委市监委案件管理中心
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算7640.74万元,其中,一般公共预算拨款7640.74万元,政府性基金预算拨款0万元,所以公开的附件15-17(政府性基金预算)为空,国有资本经营预算拨款0万元,所以公开的附表18(国有资本经营预算)为空,财政专户管理资金0万元,所以公开的附表19表(财政专户管理资金预算)为空,上级补助收入0万元,事业单位经营收入0万元,上年结转结余0万元。
收入较去年增加2935.03万元,主要原因是:①案件管理中心日常运转支出增加;②纪检监察干部人数增加,工资晋级晋档,社会保障缴费相应增加;③工会补助、伙食补助、综合绩效奖等项目按实际支出。
(二)支出预算
2022年本部门支出预算7640.74万元,其中,一般公共服务支出7051.38万元,占比92.29%,社会保障和就业支出297.92万元,占比3.90%,卫生健康支出73.5万元,占比0.96%,住房保障支出217.94万元,占比2.85%。收入较去年增加2935.03万元,主要原因是:①案件管理中心日常运转支出增加;②纪检监察干部人数增加,工资晋级晋档,社会保障缴费相应增加;③工会补助、伙食补助、综合绩效奖等项目按实际支出。
2022年预算公开文档第三大点(对应表3)、第四大点(对应表7)中的金额和百分比,由于预算编制时金额明细到了“分”,而公开表格显示和公开文档取数只到“百元”,可能导致0.01的尾数差异。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算7640.74万元,其中,一般公共服务支出7051.38万元,占比92.29%,社会保障和就业支出297.92万元,占比3.90%,卫生健康支出73.5万元,占比0.96%,住房保障支出217.94万元,占比2.85%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2022年基本支出年初预算数为3233.52万元(数据来源见表7),是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
(二)项目支出:2022年项目支出年初预算数为4407.22万元(数据来源见表5),是指市纪委监委为完成特定工作任务目标而发生的支出,其中:工会补助经费87.60万元,主要用于工会活动福利支出;伙食补助116.80万元,主要用于干部伙食支出;物业服务补贴105.12万元,主要用于发放在职、离退休干部的物业补贴;综合绩效奖和平安岳阳建设奖584万元,主要用于发放相关绩效奖;岳阳市纪委监委办案经费1081.70万元,主要用于办案产生的相关费用;岳阳市纪委监委派驻机构工作经费93.60万元,主要用于26个派驻纪检组日常支出和办案费用;岳阳市委巡察办巡视和巡察工作经费238.40万元,主要用于市委巡察办的日常开支及开展巡察工作的相关费用;岳阳市纪委案管中心运转经费2100万元,主要用于保障案件管理中心正常安全运转(数据来源见表20)。
五、政府性基金预算支出
2022年度本部门无政府性基金安排的支出,所以公开的附件15-17(政府性基金预算)为空。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2022年本部门中共岳阳市纪律检查委员会本级、岳阳市纪委市监委案件管理中心共2家行政事业单位的机关运行经费618.95万元(数据来源见表12),比上一年增加99.08万元,增加19.06%。主要原因是纪检监察干部增加,相应公用经费增加。
(二)“三公”经费预算
2022年本部门中共岳阳市纪律检查委员会本级、岳阳市纪委市监委案件管理中心共2家行政事业单位“三公”经费预算数146万元(数据来源见表14),其中,公务接待费38万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费108万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费108万元)。
2022年三公经费预算较上年无变化,主要原因是案件管理中心于本年预算独立。
(三)一般性支出情况
本单位2022年会议费预算20万元,拟召开会议6次,内容为市纪委全会、信访工作会议、市委巡察工作会议等;培训费预算30万元,拟开展培训1次,内容为纪检监察业务全员培训(数据来源见表13)。
2022年度本部门未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
(四)政府采购情况
本单位2022年政府采购预算总额520万元,其中工程类50万元,货物类350万元,服务类120万元。
(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上年底,本部门共有车辆21辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车17辆,其他用车4辆。单位价值50万元以上通用设备1台,单位价值100万元以上专用设备0台。
2022年拟报废处置公务用车2辆,拟新增配置车辆2辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车2辆,其他用车0辆,主要用于办案业务,资金来源为预算内开支。
2022年拟新增配备领导干部用车0辆,一般公务用车2辆,其他用车0辆,新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为7640.74万元,其中,基本支出3233.52万元,项目支出4407.22万元,详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2022年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
23、一般公共预算基本支出表
注:以上单位预算公开报表中,空表表示本单位无相关收支情况。